|
Zmluva |
3735/2025-9546/2025
|
Odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Mesto Žilina |
MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
Zmluva |
SZ2023/YA1041
|
Odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ESPIK |
MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
Zmluva |
GF2024/015/14
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
GE Trading, a.s. |
MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
Zmluva |
GE2023/015/14
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
GE Trading, a.s. |
MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
Zmluva |
37905121/1/24
|
Zmluvy o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
27.02.2024 |
|
Zmluva |
37905121/1/24
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
07.11.2023 |
|
Zmluva |
9937085952
|
Služby pevnej siete Magio internet
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovak Telekom |
MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Jaroslava Rybáriková |
riaditeľka |
|
04.02.2023 |
|
Faktúra |
4202102873
|
potraviny
|
121,90 |
s DPH |
102
|
zmluva
|
29.11.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
4202102539
|
potraviny
|
75,86 |
s DPH |
95
|
zmluva
|
05.11.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
4202102387
|
potraviny
|
167,42 |
s DPH |
87
|
zmluva
|
18.10.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
4202102142
|
potraviny
|
79,01 |
s DPH |
80
|
zmluva
|
27.09.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
Faktúra |
4202102039
|
potraviny
|
127,71 |
s DPH |
77
|
zmluva
|
20.09.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
Faktúra |
4202101786
|
Potraviny
|
214,88 |
s DPH |
68
|
zmluva
|
02.09.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viiera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
02.09.2021 |
04.09.2021 |
|
Faktúra |
4202101582
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
59
|
zmluva
|
12.07.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
Faktúra |
4202101339
|
potraviny
|
79,37 |
s DPH |
48
|
zmluva
|
14.06.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
4202101260
|
potraviny
|
154,78 |
s DPH |
45
|
zmluva
|
07.06.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
4202101159
|
potraviny
|
168,06 |
s DPH |
39
|
zmluva
|
31.05.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
4202100705
|
potraviny
|
175,23 |
s DPH |
30
|
zmluva
|
26.04.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
4202100550
|
potraviny
|
131,73 |
s DPH |
25
|
zmluva
|
12.04.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
4202100206
|
potraviny
|
110,66 |
s DPH |
12
|
zmluva
|
19.02.2021 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina |
Viera Tlacháčová |
vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
19.02.2021 |